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        >> 新信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 审计成果 >> 推动制度完善
        索 引 号: 00248239X/2022-00303 主题分类: 审计
        发布机构: 省审计厅 公开日期: 2022-12-25
        文号:
        嘉兴:创新机制抓实审计整改全过程闭环管理
        发布日期:2022-12-25信息来源:省审计厅浏览次数:字号:[ ]

        近年来,嘉兴市积极探索创新,在审计整改全过程闭环管理上下功夫,进一步提升审计整改成效,做好审计工作“后半篇文章”,加快完善“集中统一、全面覆盖、权威高效”的审计监督体系,有力推动审计整改工作制度化、规范化。

        高点站位,健全审计整改制度建设。一是完善顶层设计。市委审计委员会出台《关于进一步加强审计整改工作的意见》,从提高政治站位、压实整改责任、加强制度建设、强化结果运用等四个方面明确了11项举措,推动审计查出问题的整改力度不断增强。二是构建长效机制。市委办、市府办联合印发《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的实施办法》,着眼标本兼治、源头解决屡审屡犯问题,“以点带面、举一反三”推动解决问题背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞,着力解决审计“最后一公里”问题。三是重塑整改流程。以审计发现问题整改清单制度建设为抓手,从问题、责任、时限、整改、成效等五个方面,夯实审计整改全过程管理基础,推动审计监督实现全过程“闭环”管理。

        强化协同,提升审计整改监督合力。一是强化纪检监察监督贯通协作机制。持续深化“纪审联动”工作机制,做实全过程联动,与市纪委加强重点问题线索移送、协助查证、责任追加以及督促审计整改等方面的协作配合,2022年以来移送问题线索18件、纪检监察立案查处13人,有效发挥审计反腐“利剑”作用。二是深化党委巡察监督贯通协同机制。与市委巡察办建立巡察和审计同步监督的制度设计,形成《进一步加强巡察与审计深度协作“十二条”意见》,市审计局定期提供审计专报和审计查出问题清单,市委巡察办书面通报巡察结果。2022年市委巡察办就所有巡察发现的审计整改情况及12件工程建设方面问题向市审计局进行了通报,推动信息共享、成果共用、整改共促。三是健全整改督查联动机制。与市人大财经委共建审计整改督查机制,定期听取被审计单位审计整改落实情况,实现与财经联网监督系统的数据互联,构建审计整改进度实时监督多跨应用场景,探索审计整改结果互动共享,督促审计整改责任有效落实。2022年,联合市人大财经委、市委督查室、市政府督查室等联合开展审计整改督查18次,推动问题销号5个,有力推进审计查出问题整改落实。

        狠抓落实,推动审计整改提质增效。一是数字化手段优化审计整改日常监管。应用审计整改一体化智能管理系统,通过立项挂号、方案填报、问题销号、成果填报等工作,实现审计整改闭环和责任落实,推动审计日常监管,提升审计监督效能。目前,已有37个审计项目512个问题分时分类录入系统,并完成了25个项目销号,切实提高审计整改工作效率。二是迭代升级重大事项督察督办机制。出台《关于加强督察督办工作的实施办法(试行)》,采用台账管理、月度更新、全程晾晒的工作方式,动态跟踪问题整改落实进度。制度出台以来已组织开展领导批示、审计专报相关问题督办3批次,动态跟踪问题整改落实进度,确保审计整改真督实察、跟踪问效。三是定期开展审计整改“回头看”。对2018年以来已完成的71个审计项目、819个问题整改情况进行梳理,已整改到位问题800个,完成整改金额41.68亿元,整改率达97.44%,推动修订完善各类政策和管理制度共99件,有效巩固整改成效,防止问题反弹,推动问题真改实改。


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        嘉兴:创新机制抓实审计整改全过程闭环管理
        • 日期: 2022-12-25 22:49
        • 来源: 省审计厅
        • 浏览次数: 次

        近年来,嘉兴市积极探索创新,在审计整改全过程闭环管理上下功夫,进一步提升审计整改成效,做好审计工作“后半篇文章”,加快完善“集中统一、全面覆盖、权威高效”的审计监督体系,有力推动审计整改工作制度化、规范化。

        高点站位,健全审计整改制度建设。一是完善顶层设计。市委审计委员会出台《关于进一步加强审计整改工作的意见》,从提高政治站位、压实整改责任、加强制度建设、强化结果运用等四个方面明确了11项举措,推动审计查出问题的整改力度不断增强。二是构建长效机制。市委办、市府办联合印发《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的实施办法》,着眼标本兼治、源头解决屡审屡犯问题,“以点带面、举一反三”推动解决问题背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞,着力解决审计“最后一公里”问题。三是重塑整改流程。以审计发现问题整改清单制度建设为抓手,从问题、责任、时限、整改、成效等五个方面,夯实审计整改全过程管理基础,推动审计监督实现全过程“闭环”管理。

        强化协同,提升审计整改监督合力。一是强化纪检监察监督贯通协作机制。持续深化“纪审联动”工作机制,做实全过程联动,与市纪委加强重点问题线索移送、协助查证、责任追加以及督促审计整改等方面的协作配合,2022年以来移送问题线索18件、纪检监察立案查处13人,有效发挥审计反腐“利剑”作用。二是深化党委巡察监督贯通协同机制。与市委巡察办建立巡察和审计同步监督的制度设计,形成《进一步加强巡察与审计深度协作“十二条”意见》,市审计局定期提供审计专报和审计查出问题清单,市委巡察办书面通报巡察结果。2022年市委巡察办就所有巡察发现的审计整改情况及12件工程建设方面问题向市审计局进行了通报,推动信息共享、成果共用、整改共促。三是健全整改督查联动机制。与市人大财经委共建审计整改督查机制,定期听取被审计单位审计整改落实情况,实现与财经联网监督系统的数据互联,构建审计整改进度实时监督多跨应用场景,探索审计整改结果互动共享,督促审计整改责任有效落实。2022年,联合市人大财经委、市委督查室、市政府督查室等联合开展审计整改督查18次,推动问题销号5个,有力推进审计查出问题整改落实。

        狠抓落实,推动审计整改提质增效。一是数字化手段优化审计整改日常监管。应用审计整改一体化智能管理系统,通过立项挂号、方案填报、问题销号、成果填报等工作,实现审计整改闭环和责任落实,推动审计日常监管,提升审计监督效能。目前,已有37个审计项目512个问题分时分类录入系统,并完成了25个项目销号,切实提高审计整改工作效率。二是迭代升级重大事项督察督办机制。出台《关于加强督察督办工作的实施办法(试行)》,采用台账管理、月度更新、全程晾晒的工作方式,动态跟踪问题整改落实进度。制度出台以来已组织开展领导批示、审计专报相关问题督办3批次,动态跟踪问题整改落实进度,确保审计整改真督实察、跟踪问效。三是定期开展审计整改“回头看”。对2018年以来已完成的71个审计项目、819个问题整改情况进行梳理,已整改到位问题800个,完成整改金额41.68亿元,整改率达97.44%,推动修订完善各类政策和管理制度共99件,有效巩固整改成效,防止问题反弹,推动问题真改实改。

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